FO 2040/2020 - Proplacení Správa systémů - 202007


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 2040/2020
AutorAndrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski)
NázevProplacení Správa systémů - 202007
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2020: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
Záměr2020 TO - Administrátor - správa serverů
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Správa systémů (pro Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski))
(https://smlouvy.pirati.cz/contracts/300)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno3.8.2020
Poslední změna6.4.2024, 22:50
Schváleno hospodářem Jan Hamal Dvořák (jan.hamal.dvorak) (3.8.2020 19:08)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (4.8.2020 12:47)
Proplaceno dne4.8.2020
Příjemceandrej.ramaseuski
IČO příjemce 74017519
Částka [CZK] -35 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 20017 | - | 308
Doklady Doklad/Faktura - 20017.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#10904 FO 2040/2020, cen:to, proplaceni-sprava-systemu-202007, andrejramaseuski