FO 3918/2020 - Proplacení Správa systémů - 202009


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 3918/2020
AutorAndrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski)
NázevProplacení Správa systémů - 202009
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2020: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
Záměr2020 TO - Administrátor - správa serverů
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Správa systémů (pro Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski))
(https://smlouvy.pirati.cz/contracts/300)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno5.10.2020
Poslední změna6.10.2020, 22:48
Schváleno hospodářem Jan Hamal Dvořák (jan.hamal.dvorak) (5.10.2020 15:15)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (5.10.2020 22:34)
Proplaceno dne5.10.2020
Příjemceandrej.ramaseuski
IČO příjemce 74017519
Částka [CZK] -35 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 20021 | 666 | 308
Doklady Doklad/Faktura - 20021.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#12860 FO 3918/2020, cen:to, proplaceni-sprava-systemu-202009, andrejramaseuski