FO 4210/2020 - Proplacení Asistentka vedoucího TO - 202009


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 4210/2020
AutorHelča Buchtová (helena.buchtova)
NázevProplacení Asistentka vedoucího TO - 202009
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2020: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
Záměr2020 TO - Vedení TO
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Asistentka vedoucího TO (pro Helča Buchtová (helena.buchtova))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2020/06/30/Prikazni_smlouva_Buchtova/)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno12.10.2020
Poslední změna6.4.2024, 22:50
Schváleno hospodářem Jan Hamal Dvořák (jan.hamal.dvorak) (19.10.2020 17:09)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (21.10.2020 02:57)
Proplaceno dne21.10.2020
Příjemcehelena.buchtova
IČO příjemce 09265937
Částka [CZK] -8 100,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S - | - | -
Doklady Doklad/Faktura - 2020-0003.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#13171 FO 4210/2020, cen:to, proplaceni-asistentka-vedouciho-to-202009, helenabuchtova