FO 5541/2020 - Proplacení Péče o webové prezentace - 202010


10.11.2022 FAKTURY ZA SENÁTNÍ KAMPAŇ DEADLINE PRO FAKTURY JE 15.11.2022, poté již nebudou žádosti o proplacení úznány. Děkuji za pochopení..
8.11.2022 Vyúčtovací faktura (konečná faktura) Z důvodu kontroly zaúčtování konečných faktur prosím o jejich zasílání na E-mail vedoucího kanceláře - Subjekt "vyúčtovací faktura". Děkujeme..
14.9.2022 Fakturační adresa strany Prosíme o důsledné kontrolování fakturační adresy! Bez ohledu na bankovní účet příjemce, je nutné pro zadání do účetnictví fakturační adresa: Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ 71339698 (více na https://wiki.pirati.cz/ft/start).
5.4.2022 Časté chyby v zadání Např. nákup z Alzy, ale proplácet se bude členovi X.Y., tak se jako příjemce uvede ALZA.CZ a.s., vč. správného IČO a VS, a do poznámky, že bude proplaceno na účet X.Y..
6.2.2021 VARIABILNÍ SYMBOL Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 5541/2020
Autorjan.suchanek
NázevProplacení Péče o webové prezentace - 202010
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2020: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor)
Záměr2020 TO - Péče o webové prezentace
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Péče o webové prezentace (pro jan.suchanek)
(registr smluv)
Vytvořeno7.1.2021
Poslední změna8.1.2021, 15:30
Schváleno hospodářem jan.hamal.dvorak (7.1.2021 13:24)
Potvrzeno proplácečem ales.krupa (8.1.2021 08:40)
Proplaceno dne8.1.2021
Příjemcejan.suchanek
IČO příjemce86572253
Částka [Kč]-5000,00
Číslo účtu164957327/5500
Symbol V|K|S 5000021 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - 2020-21-pirati.pdf
Poznámka

-