FO 1223/2023 - Zálohová faktura - Pronájem ubytování na teambuilding 23.-25.6.2023


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 1223/2023
AutorMonika Kuncová (monika.kuncova)
NázevZálohová faktura - Pronájem ubytování na teambuilding 23.-25.6.2023
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2023: 221400400 - Provozní výdaje (PKS Středočeský kraj)
Záměr2023: Provozní výdaje SčK
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy -
Údaje ze smlouvy -
Vytvořeno23.5.2023
Poslední změna6.4.2024, 22:52
Schváleno hospodářem Martin Martin (martin.martin) (18.6.2023 18:19)
Potvrzeno proplácečem Jiří Kárský (jiri.karsky) (19.6.2023 15:43)
Proplaceno dne19.6.2023
PříjemceDům dětí a mládeže hlavního města Prahy
IČO příjemce 00064289
Částka [CZK] -17 400,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 410146 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - Zálohová faktura 410146.pdf
Doklad/Faktura - Smlouva o pobytu anonymizovaná.pdf
Poznámka

Smlouva objednávka 932350, Lhotka u Mělníka

Zpráva pro příjemce

pp#30482 FO 1223/2023, stc:p, zalohova-faktura-pronajem-ubytovani-na-teambuilding-23-2562023, dum-deti-a-mladeze-hlavniho-mesta-prahy