| 10.11.2022 | FAKTURY ZA SENÁTNÍ KAMPAŇ | DEADLINE PRO FAKTURY JE 15.11.2022, poté již nebudou žádosti o proplacení úznány. Děkuji za pochopení.. |
| 8.11.2022 | Vyúčtovací faktura (konečná faktura) | Z důvodu kontroly zaúčtování konečných faktur prosím o jejich zasílání na E-mail vedoucího kanceláře - Subjekt "vyúčtovací faktura". Děkujeme.. |
| 14.9.2022 | Fakturační adresa strany | Prosíme o důsledné kontrolování fakturační adresy! Bez ohledu na bankovní účet příjemce, je nutné pro zadání do účetnictví fakturační adresa: Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ 71339698 (více na https://wiki.pirati.cz/ft/start). |
| 5.4.2022 | Časté chyby v zadání | Např. nákup z Alzy, ale proplácet se bude členovi X.Y., tak se jako příjemce uvede ALZA.CZ a.s., vč. správného IČO a VS, a do poznámky, že bude proplaceno na účet X.Y.. |
| 6.2.2021 | VARIABILNÍ SYMBOL | Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!. |
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
| Značka | FO 10162/2018 |
|---|---|
| Autor | katerina.jinova |
| Název | Proplacení Koordinátor LiK Káča - 201809 |
| Stav | Uhrazená |
| Priorita | Normální |
| Rozp. položka | 2018: 212900001 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor) |
| Záměr | 2018 - Síť krajských koordinátorů |
| Propláceno z účtu | Piráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010 |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy |
Koordinátor LiK Káča (pro katerina.jinova)
(registr smluv) |
| Vytvořeno | 9.10.2018 |
| Poslední změna | 13.11.2019, 12:28 |
| Schváleno hospodářem | jana.kolarikova (11.10.2018 08:32) |
| Potvrzeno proplácečem | lucie.spacilova (11.10.2018 11:05) |
| Proplaceno dne | |
| Příjemce | katerina.jinova |
| IČO příjemce | - |
| Částka [Kč] | -10781,00 |
| Číslo účtu | 225636739/0600 |
| Symbol V|K|S | 666 | - | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - faktura06_2018_za září2018_Kodo LiK.pdf |
| Poznámka | - |
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
| Upravit žádost | Autor žádosti | katerina.jinova |
| Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | katerina.jinova |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
jakub.dedek matej.kubicek |
| Hospodář záměru |
jana.kolarikova |
|
| Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu | není určen |
| Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu | není určen |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | lucie.spacilova |
| Vytvořit kopii |