FO 10758/2018 - nákup notebooku pro koordinátora


6.4.2024 Nová verze Piroplacení Vítejte v nové verzi Piroplacení, obsahuje několik změn větších i menších, apř. rychlost, upravený vizuál, možnost kopírovat záměry, ale i spousta práce na backendu. Důrazně prosíme, pokud zaznamenáte nestandardní chování, bug, cokoli co by podle Vás nefungovalo tak jak má, dejte nám co nejdříve vědět. Nejlépe tak učiňte zprávou na Zulipu do kanálu k Piroplacení – https://zulip.pirati.cz/#narrow/stream/1575-Piropl.C3.A1cen.C3.AD/topic/bugy či podáním v Redminu – https://redmine.pirati.cz/issues/42230 (více na https://codimd.pirati.cz/OU4wBo7QRUG5W-3WGO66-g).

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 10758/2018
AutorKlára Kocmanová (klara.kocmanova)
Názevnákup notebooku pro koordinátora
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2018: 221400001 - Provozní výdaje (PKS Středočeský kraj)
ZáměrSčk výdaje
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy -
Vytvořeno6.11.2018
Poslední změna6.4.2024, 22:49
Schváleno hospodářem Tomáš Zmuda (tomas.zmuda) (5.12.2018 21:31)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (10.12.2018 17:52)
Proplaceno dne10.12.2018
PříjemceAntonín Schejbal
IČO příjemce -
Částka [CZK] -4 454,00
Číslo účtu 51-1915990297/0100
Symbol V|K|S 20180002 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - OP20180002 - Antonín Schejbal.pdf
Poznámka

-