FO 11073/2018 - Proplacení Analytik, psavec - 201811


10.11.2022 FAKTURY ZA SENÁTNÍ KAMPAŇ DEADLINE PRO FAKTURY JE 15.11.2022, poté již nebudou žádosti o proplacení úznány. Děkuji za pochopení..
8.11.2022 Vyúčtovací faktura (konečná faktura) Z důvodu kontroly zaúčtování konečných faktur prosím o jejich zasílání na E-mail vedoucího kanceláře - Subjekt "vyúčtovací faktura". Děkujeme..
14.9.2022 Fakturační adresa strany Prosíme o důsledné kontrolování fakturační adresy! Bez ohledu na bankovní účet příjemce, je nutné pro zadání do účetnictví fakturační adresa: Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ 71339698 (více na https://wiki.pirati.cz/ft/start).
5.4.2022 Časté chyby v zadání Např. nákup z Alzy, ale proplácet se bude členovi X.Y., tak se jako příjemce uvede ALZA.CZ a.s., vč. správného IČO a VS, a do poznámky, že bude proplaceno na účet X.Y..
6.2.2021 VARIABILNÍ SYMBOL Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 11073/2018
Autorandrea.madlova
NázevProplacení Analytik, psavec - 201811
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2018: 212800001 - Provozní výdaje mediálního odboru (Mediální odbor)
ZáměrPsavci MO
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Copyrighting (pro andrea.madlova)
(registr smluv)
Vytvořeno5.12.2018
Poslední změna7.12.2018, 16:10
Schváleno hospodářem jiri.hoskovec (5.12.2018 12:04)
Potvrzeno proplácečem lucie.spacilova (5.12.2018 16:31)
Proplaceno dne5.12.2018
Příjemceandrea.madlova
IČO příjemce-
Částka [Kč]-35000,00
Číslo účtu35-6084560247/0100
Symbol V|K|S - | - | -
Doklady Doklad/Faktura - Vydana faktura - 20180009.pdf
Poznámka

-