FO 11417/2018 - Proplacení Koordinátor KSP - Marcela Šroubková - 201900


10.11.2022 FAKTURY ZA SENÁTNÍ KAMPAŇ DEADLINE PRO FAKTURY JE 15.11.2022, poté již nebudou žádosti o proplacení úznány. Děkuji za pochopení..
8.11.2022 Vyúčtovací faktura (konečná faktura) Z důvodu kontroly zaúčtování konečných faktur prosím o jejich zasílání na E-mail vedoucího kanceláře - Subjekt "vyúčtovací faktura". Děkujeme..
14.9.2022 Fakturační adresa strany Prosíme o důsledné kontrolování fakturační adresy! Bez ohledu na bankovní účet příjemce, je nutné pro zadání do účetnictví fakturační adresa: Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ 71339698 (více na https://wiki.pirati.cz/ft/start).
5.4.2022 Časté chyby v zadání Např. nákup z Alzy, ale proplácet se bude členovi X.Y., tak se jako příjemce uvede ALZA.CZ a.s., vč. správného IČO a VS, a do poznámky, že bude proplaceno na účet X.Y..
6.2.2021 VARIABILNÍ SYMBOL Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 11417/2018
Autormarcela.sroubkova
NázevProplacení Koordinátor KSP - Marcela Šroubková - 201900
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2018: 212900001 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor)
Záměr2018 - Síť krajských koordinátorů
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Koordinátor KSP - Marcela Šroubková (pro marcela.sroubkova)
(registr smluv)
Vytvořeno12.1.2019
Poslední změna13.11.2019, 11:56
Schváleno hospodářem jana.kolarikova (20.1.2019 19:01)
Potvrzeno proplácečem jaromir.beranek (22.1.2019 00:00)
Proplaceno dne22.1.2019
Příjemcemarcela.sroubkova
IČO příjemce-
Částka [Kč]-40000,00
Číslo účtu1015489886/6100
Symbol V|K|S 20180015 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - Vydana faktura - 20180015-2.pdf
Poznámka

-