FO 11462/2018 - Proplacení Koordinátor TO - 201812


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 11462/2018
AutorMartin Rejman (martin.rejman)
NázevProplacení Koordinátor TO - 201812
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2018: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení)
ZáměrKoordinátor TO
Propláceno z účtuPiráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Koordinátor TO (pro Martin Rejman (martin.rejman))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/09/admin-to/)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno15.1.2019
Poslední změna17.1.2019, 00:39
Schváleno hospodářem Ivan Bartoš (ivan.bartos) (15.1.2019 16:10)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (16.1.2019 15:19)
Proplaceno dne17.1.2019
Příjemcemartin.rejman
IČO příjemce -
Částka [CZK] -32 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 2018032 | 308 | 308
Doklady Doklad/Faktura - faktura-2018032.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#4449 FO 11462/2018, cen:to, proplaceni-koordinator-to-201812, martinrejman