| 10.11.2022 | FAKTURY ZA SENÁTNÍ KAMPAŇ | DEADLINE PRO FAKTURY JE 15.11.2022, poté již nebudou žádosti o proplacení úznány. Děkuji za pochopení.. |
| 8.11.2022 | Vyúčtovací faktura (konečná faktura) | Z důvodu kontroly zaúčtování konečných faktur prosím o jejich zasílání na E-mail vedoucího kanceláře - Subjekt "vyúčtovací faktura". Děkujeme.. |
| 14.9.2022 | Fakturační adresa strany | Prosíme o důsledné kontrolování fakturační adresy! Bez ohledu na bankovní účet příjemce, je nutné pro zadání do účetnictví fakturační adresa: Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ 71339698 (více na https://wiki.pirati.cz/ft/start). |
| 5.4.2022 | Časté chyby v zadání | Např. nákup z Alzy, ale proplácet se bude členovi X.Y., tak se jako příjemce uvede ALZA.CZ a.s., vč. správného IČO a VS, a do poznámky, že bude proplaceno na účet X.Y.. |
| 6.2.2021 | VARIABILNÍ SYMBOL | Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!. |
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
| Značka | FO 1083/2019 |
|---|---|
| Autor | simona.bartova |
| Název | Proplacení Smlouva Koordinátor KSP - Simona Bártová - 201904 |
| Stav | Uhrazená |
| Priorita | Normální |
| Rozp. položka | 2019: 212900400 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor) |
| Záměr | 2019 PO - Koordinace Praha |
| Propláceno z účtu | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy | Smlouva Koordinátor KSP - Simona Bártová (pro simona.bartova) |
| Vytvořeno | 11.5.2019 |
| Poslední změna | 23.11.2019, 19:46 |
| Schváleno hospodářem | jana.kolarikova (20.5.2019 09:42) |
| Potvrzeno proplácečem | lucie.spacilova (21.5.2019 14:43) |
| Proplaceno dne | 21.5.2019 |
| Příjemce | simona.bartova |
| IČO příjemce | 86625616 |
| Částka [Kč] | -21833,00 |
| Číslo účtu | 51-1061710297/0100 |
| Symbol V|K|S | 20190010 | 0308 | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - Vydana faktura - 20190010 (1).pdf |
| Poznámka | - |
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
| Upravit žádost | Autor žádosti | simona.bartova |
| Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | simona.bartova |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
jakub.dedek jana.kolarikova matej.kubicek |
| Hospodář záměru |
jana.kolarikova |
|
| Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu |
ales.krupa jiri.karsky |
| Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu |
ales.krupa jiri.karsky |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | lucie.spacilova |
| Vytvořit kopii |