FO 1823/2019 - Proplacení Vedení AO 2019 - 201901


10.11.2022 FAKTURY ZA SENÁTNÍ KAMPAŇ DEADLINE PRO FAKTURY JE 15.11.2022, poté již nebudou žádosti o proplacení úznány. Děkuji za pochopení..
8.11.2022 Vyúčtovací faktura (konečná faktura) Z důvodu kontroly zaúčtování konečných faktur prosím o jejich zasílání na E-mail vedoucího kanceláře - Subjekt "vyúčtovací faktura". Děkujeme..
14.9.2022 Fakturační adresa strany Prosíme o důsledné kontrolování fakturační adresy! Bez ohledu na bankovní účet příjemce, je nutné pro zadání do účetnictví fakturační adresa: Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ 71339698 (více na https://wiki.pirati.cz/ft/start).
5.4.2022 Časté chyby v zadání Např. nákup z Alzy, ale proplácet se bude členovi X.Y., tak se jako příjemce uvede ALZA.CZ a.s., vč. správného IČO a VS, a do poznámky, že bude proplaceno na účet X.Y..
6.2.2021 VARIABILNÍ SYMBOL Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 1823/2019
Autormartin.kucera
NázevProplacení Vedení AO 2019 - 201901
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2019: 212600400 - Provozní výdaje administrativního odboru (Administrativní odbor)
ZáměrOdměny vedoucího AO
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Vedení AO 2019 (pro martin.kucera)
(registr smluv)
Vytvořeno19.6.2019
Poslední změna12.7.2019, 18:53
Schváleno hospodářem ales.krupa (28.6.2019 08:22)
Potvrzeno proplácečem lucie.spacilova (28.6.2019 14:56)
Proplaceno dne28.6.2019
Příjemcemartin.kucera
IČO příjemce62354809
Částka [Kč]-10500,00
Číslo účtu2800343035/2010
Symbol V|K|S 190012 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - faktura_FV190012.pdf
Poznámka

-