FO 11497/2018 - Proplacení Smlouva Koordinátor KSP - Romana Klimešová - 201906


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 11497/2018
AutorRomana Klimesova (romana.klimesova)
NázevProplacení Smlouva Koordinátor KSP - Romana Klimešová - 201906
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2019: 212900400 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor (zrušeno))
Záměr2018 - Síť krajských koordinátorů
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Smlouva Koordinátor KSP - Romana Klimešová (pro Romana Klimesova (romana.klimesova))
Údaje ze smlouvy -
Vytvořeno10.7.2019
Poslední změna6.4.2024, 22:49
Schváleno hospodářem Jana Koláříková (jana.kolarikova) (10.7.2019 19:01)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (15.7.2019 08:16)
Proplaceno dne15.7.2019
Příjemceromana.klimesova
IČO příjemce -
Částka [CZK] 0,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 201908 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - Faktura KoDo červen - List 1.pdf
Poznámka

Vynulována, nahrazena žádostí FO 2827/2019

Zpráva pro příjemce

pp#6639 FO 11497/2018, cen:po, proplaceni-smlouva-koordinator-ksp-romana-klimesova-201906, romanaklimesova