FO 2225/2019 - Proplacení Koordinátor Vysočiny - Michaela Vodová - 201907


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 2225/2019
AutorMichaela Vodová (michaela.vodova)
NázevProplacení Koordinátor Vysočiny - Michaela Vodová - 201907
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2019: 212900400 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor (zrušeno))
Záměr2019 PO - Koordinace Vysočina
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy KoKS Vysočina - Michaela Vodová (pro Michaela Vodová (michaela.vodova))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2020/02/12/dod_KoKS_Vodova/)
Údaje ze smlouvy
Název:
Načítání...
Cena:
-
Platná od:
-
Platná do:
-
Výběrové řízení:
-
Záměry:
    -
Vytvořeno6.8.2019
Poslední změna6.4.2024, 22:49
Schváleno hospodářem Jana Koláříková (jana.kolarikova) (6.8.2019 17:24)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (7.8.2019 23:01)
Proplaceno dne8.8.2019
Příjemcemichaela.vodova
IČO příjemce 75937514
Částka [CZK] -35 000,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 20190007 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - FO_2225_2019.pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#6854 FO 2225/2019, cen:po, proplaceni-koordinator-vysociny-michaela-vodova-201907, michaelavodova