FO 2532/2019 - Cesta na Slovensko


6.4.2024 Nová verze Piroplacení Vítejte v nové verzi Piroplacení, obsahuje několik změn větších i menších, apř. rychlost, upravený vizuál, možnost kopírovat záměry, ale i spousta práce na backendu. Důrazně prosíme, pokud zaznamenáte nestandardní chování, bug, cokoli co by podle Vás nefungovalo tak jak má, dejte nám co nejdříve vědět. Nejlépe tak učiňte zprávou na Zulipu do kanálu k Piroplacení – https://zulip.pirati.cz/#narrow/stream/1575-Piropl.C3.A1cen.C3.AD/topic/bugy či podáním v Redminu – https://redmine.pirati.cz/issues/42230 (více na https://codimd.pirati.cz/OU4wBo7QRUG5W-3WGO66-g).

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 2532/2019
AutorVeronika Murzynová (veronika.murzynova)
NázevCesta na Slovensko
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2019: 213100400 - Provozní výdaje zahraničního odboru (Zahraniční odbor)
ZáměrProvozní náklady spojené s pomocí PP-SK
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy registr smluv
Vytvořeno18.9.2019
Poslední změna6.4.2024, 22:49
Schváleno hospodářem David František Wagner (david.wagner) (18.10.2019 11:58)
Potvrzeno proplácečem Aleš Krupa (ales.krupa) (21.10.2019 07:56)
Proplaceno dne21.10.2019
PříjemceKarolína Kuželová
IČO příjemce -
Částka [CZK] -6 198,10
Číslo účtu 35-9535670247/0100
Symbol V|K|S 316 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - noname.png
Doklad/Faktura - Faktura_19VF00316.pdf
Poznámka

Placeno Karolínou Kuželovou, viz screenshot