FO 3093/2019 - Proplacení Smlouva Koordinátor KSP - Romana Klimešová - 201910


Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 3093/2019
AutorRomana Klimesova (romana.klimesova)
NázevProplacení Smlouva Koordinátor KSP - Romana Klimešová - 201910
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2019: 212900400 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor (zrušeno))
Záměr2019 PO - Koordinace Praha
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Smlouva Koordinátor KSP - Romana Klimešová (pro Romana Klimesova (romana.klimesova))
Údaje ze smlouvy -
Vytvořeno11.11.2019
Poslední změna6.4.2024, 22:49
Schváleno hospodářem Jana Koláříková (jana.kolarikova) (11.11.2019 23:08)
Potvrzeno proplácečem Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (13.11.2019 14:27)
Proplaceno dne13.11.2019
Příjemceromana.klimesova
IČO příjemce 71585737
Částka [CZK] -29 222,00
Číslo účtu Nemáš oprávnění pro zobrazení.
Symbol V|K|S 201912 | - | -
Doklady Doklad/Faktura - Faktura KoDo říjen .xlsx
Doklad/Faktura - Faktura KoDo říjen .pdf
Poznámka

-

Zpráva pro příjemce

pp#7844 FO 3093/2019, cen:po, proplaceni-smlouva-koordinator-ksp-romana-klimesova-201910, romanaklimesova