FO 471/2020 - Proplacení Social media manager - 202002


10.11.2022 FAKTURY ZA SENÁTNÍ KAMPAŇ DEADLINE PRO FAKTURY JE 15.11.2022, poté již nebudou žádosti o proplacení úznány. Děkuji za pochopení..
8.11.2022 Vyúčtovací faktura (konečná faktura) Z důvodu kontroly zaúčtování konečných faktur prosím o jejich zasílání na E-mail vedoucího kanceláře - Subjekt "vyúčtovací faktura". Děkujeme..
14.9.2022 Fakturační adresa strany Prosíme o důsledné kontrolování fakturační adresy! Bez ohledu na bankovní účet příjemce, je nutné pro zadání do účetnictví fakturační adresa: Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ 71339698 (více na https://wiki.pirati.cz/ft/start).
5.4.2022 Časté chyby v zadání Např. nákup z Alzy, ale proplácet se bude členovi X.Y., tak se jako příjemce uvede ALZA.CZ a.s., vč. správného IČO a VS, a do poznámky, že bude proplaceno na účet X.Y..
6.2.2021 VARIABILNÍ SYMBOL Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad nemá VS, můžete napsat datum (mmdd + případně pořadí xx), vždy však max.10 číslic. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle VS a částky, a u opakujících se částek bez unikátního VS se to už nikdy nespáruje. Prosím do VS jen číslice, ne "/", "-", apod. Díky moc!!.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

Detaily žádosti

ZnačkaFO 471/2020
Autorjan.vrobel
NázevProplacení Social media manager - 202002
StavUhrazená
PrioritaNormální
Rozp. položka2020: 212800400 - Provozní výdaje mediálního odboru (Mediální odbor)
Záměr2020 MO - SM manažer
Propláceno z účtuPiráti - platební (PL) 2100643125/2010
DruhProvozní výdaj
Plněno na základě smlouvy Social media manager (pro jan.vrobel)
(registr smluv)
Vytvořeno4.3.2020
Poslední změna10.3.2020, 13:12
Schváleno hospodářem jiri.hoskovec (4.3.2020 20:38)
Potvrzeno proplácečem lucie.spacilova (5.3.2020 16:33)
Proplaceno dne5.3.2020
Příjemcejan.vrobel
IČO příjemce02285304
Částka [Kč]-57000,00
Číslo účtu35-8164660247/0100
Symbol V|K|S 20200003 | 0308 | 90
Doklady Doklad/Faktura - Vydana faktura - 20200003.pdf
Poznámka

-